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巴州政协2015年部门决算公开说明
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www.0790520.com    [2016/9/29 11:28:20]    来源:    点击:  

一、基本情况

1、巴州政协主要工作职责:政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对地方重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。

2、机构设置

机关下设办公室和提案法制委员会、经济科技委员会、教育文化卫生体育委员会、民族宗教侨务委员会、民主党派和学习文史委员会5个专门委员会。

 3、人员情况

巴州政协核定编制数为39人,其中:行政编制26人、事业编制13人;现有人员104人,其中:在职人员52人,离退休人员49人,其他人员3人(劳务派遣)。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,我单位部门决算只包括巴州政协本级决算。

、巴州政协2015年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入支出决算表

4、收入决算表

5、支出决算表

6、支出决算明细表

7、基本支出决算明细表

8、项目支出决算明细表

9、项目收入支出决算表

10、行政事业类项目收入支出决算表

11、基本建设类项目收入支出决算表

12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

20、财政专户管理资金收入支出决算表

21、资产负债简表

222015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 四、巴州政协2015年部门决算情况说明

 (一)2015年收支决算情况

 2015年收入总计15445555.48元,其中:一般公共预算财政拨款15445555.48元;

相应安排支出总计15445555.48元,其中:一般公共服务支出10373176.55元,教育支出24670元,社会保障和就业4305229.34元,医疗卫生377327.59元,住房保障支出365152元。

 (二)部门收入情况说明

2015年收入总计15445555.48元,其中:一般公共预算财政拨款15445555.48元;

  (三)部门支出情况说明:

1、基本支出13240692.48元,其中:行政运行支出8168313.55元;干部教育支出24670元;行政单位离退休支出4305229.34元;行政单位医疗支出255005.56元;公务员医疗补助支出122322.03元;住房公积金支出 365152元。

2、项目支出2204863元,其中:一般行政管理事务141613元;会议费820000元;委员视察943250元;参政议政150000元;其他政协事务支出150000元。

  四)部门结转结余情况说明

2015年度我单位无结余

  (五)“三公”经费、会议费和培训费支出情况

12015年“三公”经费支出总额1319166.94元,2014年支出1564062.18元,减少了244925.24元,减少15.66%2015年“三公”经费预算总额777268元,实际支出增加了541898.94元,增加原因是车辆修理费以及车辆运行成本的增加。其中:2015公务车辆运行费1292898.94元,2014年度为1536738.18元,减少243839.24元,减少了15.87%2015年公务接待费26268元,2014年度27324元,减少了1056元,减少了3.86%2015年公务接待次数8次,公务接待45人。

22015年度会议费支出820000元,2014年度为842000元,比上年减少了22000元,减少了2.61%

32015年度培训费支出24670元,2014年度为28029元,比上年减少了3359元,减少了11.98%

六、部门预算执行情况说明

12015年决算收支与2014年决算收支对比

2015年决算收入1544.55万元,2014年度决算收入为1284.93万元,比上年增加259.62万元,增加20%2015年决算支出1544.55万元,2014年度决算支出1294.93万元,比上年增加了249.62万元,增加了19.28%

22015年决算收支与年初预算数对比

 2015年预算收入1216.5万元,决算收入1544.55万元,增加了328.05万元,增加了26.97%2015年预算支出1216.50万元,决算支出1544.55万元,比上年增加了328.05万元,增加了26.97%

 七、其他重要事项情况的说明

   (一)机关运行经费支出情况说明 

    2015年机关运行经费支出1324.07万元,其中:人员经费1090.83万元,日常公用经费233.24万元;2014年机关运行经费支出1086.33万元,其中:人员经费758.41万元,日常公用经费327.92万元。增加了237.74万元,增加了21.88%,增加原因主要是人员工资的调资。               

 (二)国有资产占有情况说明:

截止20151231日,我单位共有车辆 15 辆,其中一般公务用车15辆。

   (三)预算绩效管理工作开展情况说明

    2015年我单位召开自治州“基层基础建设年”和自治州葡萄产业发展情况两个专题常务会议;完成8个专题调研,3个专项委员视察;完成了自治州政协十一届四次会议提案审查立案工作,召开提案交办会,向州党委、州人民政府移交提案,督查提案办理落实情况等工作。

 

                                             中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会

                                                          2016926

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决01

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

 

1

2

3

栏次

 

4

5

6

栏次

 

7

8

9

一、财政拨款收入

1

12,164,955.00

15,445,555.48

15,445,555.48

一、一般公共服务支出

37

7,847,783.00

10,373,176.55

10,373,176.55

一、基本支出

60

9,814,955.00

13,240,692.48

13,240,692.48

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

38

0.00

0.00

0.00

    人员经费

61

8,424,281.00

10,908,265.04

10,908,265.04

二、上级补助收入

3

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

39

0.00

0.00

0.00

    日常公用经费

62

1,390,674.00

2,332,427.44

2,332,427.44

三、事业收入

4

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

63

2,350,000.00

2,204,863.00

2,204,863.00

四、经营收入

5

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

41

24,670.00

24,670.00

24,670.00

    基本建设类项目

64

0.00

0.00

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

0.00

0.00

    行政事业类项目

65

2,350,000.00

2,204,863.00

2,204,863.00

六、其他收入

7

0.00

0.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

0.00

0.00

三、上缴上级支出

66

0.00

0.00

0.00

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

44

3,386,993.00

4,305,229.34

4,305,229.34

四、经营支出

67

0.00

0.00

0.00

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

554,783.00

377,327.59

377,327.59

五、对附属单位补助支出

68

0.00

0.00

0.00

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

46

0.00

0.00

0.00

 

69

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

0.00

0.00

支出经济分类

70

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

48

0.00

0.00

0.00

基本支出和项目支出合计

71

15,445,555.48

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

49

0.00

0.00

0.00

    工资福利支出

72

5,849,380.38

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

0.00

0.00

    商品和服务支出

73

4,500,540.44

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

0.00

0.00

    对个人和家庭的补助

74

5,058,884.66

 

16

 

 

 

十六、金融支出

52

0.00

0.00

0.00

    对企事业单位的补贴

75

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

0.00

0.00

    债务利息支出

76

0.00

 

18

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

0.00

0.00

    基本建设支出

77

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

55

350,726.00

365,152.00

365,152.00

    其他资本性支出

78

36,750.00

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

0.00

0.00

    其他支出

79

0.00

 

21

 

 

 

二十一、其他支出

57

0.00

0.00

0.00

 

80

 

 

 

 

22

 

 

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

0.00

0.00

 

81

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

0.00

0.00

 

82

 

 

 

本年收入合计

24

12,164,955.00

15,445,555.48

15,445,555.48

本年支出合计

83

12,164,955.00

15,445,555.48

15,445,555.48

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

0.00

0.00

    结余分配

84

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

0.00

0.00

      交纳所得税

85

0.00

      基本支出结转

27

0.00

      提取职工福利基金

86

0.00

      项目支出结转和结余

28

0.00

      转入事业基金

87

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

88

0.00

 

30

 

 

 

    年末结转和结余

89

0.00

0.00

0.00

 

31

 

 

 

      基本支出结转

90

0.00

 

32

 

 

 

      项目支出结转和结余

91

0.00

 

33

 

 

 

      经营结余

92

0.00

 

34

 

 

 

 

93

 

 

 

 

35

 

 

 

 

94

 

 

 

总计

36

12,164,955.00

15,445,555.48

15,445,555.48

总计

95

12,164,955.00

15,445,555.48

15,445,555.48

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决01-1

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

    

    

    

   

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

2

3

   

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

1

12,164,955.00

15,445,555.48

15,445,555.48

一、一般公共服务支出

31

7,847,783.00

7,847,783.00

0.00

10,373,176.55

10,373,176.55

0.00

10,373,176.55

10,373,176.55

0.00

一、基本支出

54

9,814,955.00

9,814,955.00

0.00

13,240,692.48

13,240,692.48

0.00

13,240,692.48

13,240,692.48

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    人员经费

55

8,424,281.00

8,424,281.00

0.00

10,908,265.04

10,908,265.04

0.00

10,908,265.04

10,908,265.04

0.00

 

3

 

 

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    日常公用经费

56

1,390,674.00

1,390,674.00

0.00

2,332,427.44

2,332,427.44

0.00

2,332,427.44

2,332,427.44

0.00

 

4

 

 

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

57

2,350,000.00

2,350,000.00

0.00

2,204,863.00

2,204,863.00

0.00

2,204,863.00

2,204,863.00

0.00

 

5

 

 

 

五、教育支出

35

24,670.00

24,670.00

0.00

24,670.00

24,670.00

0.00

24,670.00

24,670.00

0.00

    基本建设类项目

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

 

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    行政事业类项目

59

2,350,000.00

2,350,000.00

0.00

2,204,863.00

2,204,863.00

0.00

2,204,863.00

2,204,863.00

0.00

 

7

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38

3,386,993.00

3,386,993.00

0.00

4,305,229.34

4,305,229.34

0.00

4,305,229.34

4,305,229.34

0.00

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

554,783.00

554,783.00

0.00

377,327.59

377,327.59

0.00

377,327.59

377,327.59

0.00

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出经济分类

64

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    工资福利支出

65

5,849,380.38

5,849,380.38

0.00

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    商品和服务支出

66

4,500,540.44

4,500,540.44

0.00

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    对个人和家庭的补助

67

5,058,884.66

5,058,884.66

0.00

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    对企事业单位的补贴

68

0.00

0.00

0.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    债务利息支出

69

0.00

0.00

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    基本建设支出

70

0.00

0.00

0.00

 

18

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    其他资本性支出

71

36,750.00

36,750.00

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

49

350,726.00

350,726.00

0.00

365,152.00

365,152.00

0.00

365,152.00

365,152.00

0.00

    其他支出

72

0.00

0.00

0.00

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

12,164,955.00

15,445,555.48

15,445,555.48

本年支出合计

77

12,164,955.00

12,164,955.00

0.00

15,445,555.48

15,445,555.48

0.00

15,445,555.48

15,445,555.48

0.00

本年支出合计

77

12,164,955.00

12,164,955.00

0.00

15,445,555.48

15,445,555.48

0.00

15,445,555.48

15,445,555.48

0.00

 

25

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

0.00

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

0.00

0.00

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

0.00

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

30

12,164,955.00

15,445,555.48

15,445,555.48

总计

83

12,164,955.00

12,164,955.00

0.00

15,445,555.48

15,445,555.48

0.00

15,445,555.48

15,445,555.48

0.00

支出总计

83

12,164,955.00

12,164,955.00

0.00

15,445,555.48

15,445,555.48

0.00

15,445,555.48

15,445,555.48

0.00

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决02

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

 

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

收支结余

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

合计

交纳所得税

提取职工福利基金

转入事业基金

其他

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,445,555.48

15,445,555.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,373,176.55

10,373,176.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,373,176.55

10,373,176.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,168,313.55

8,168,313.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141,613.00

141,613.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

820,000.00

820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

  委员视察

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

943,250.00

943,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,305,229.34

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,305,229.34

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,305,229.34

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

377,327.59

377,327.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

377,327.59

377,327.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255,005.56

255,005.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122,322.03

122,322.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决03

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

2015年度

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15,445,555.48

15,445,555.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10,373,176.55

10,373,176.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

10,373,176.55

10,373,176.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

8,168,313.55

8,168,313.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

141,613.00

141,613.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

820,000.00

820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

  委员视察

943,250.00

943,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

24,670.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

24,670.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

24,670.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,305,229.34

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4,305,229.34

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4,305,229.34

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

377,327.59

377,327.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

377,327.59

377,327.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

255,005.56

255,005.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

122,322.03

122,322.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

365,152.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

365,152.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

365,152.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决04

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

2015年度

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,445,555.48

13,240,692.48

2,204,863.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10,373,176.55

8,168,313.55

2,204,863.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

10,373,176.55

8,168,313.55

2,204,863.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

8,168,313.55

8,168,313.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

141,613.00

0.00

141,613.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

820,000.00

0.00

820,000.00

0.00

0.00

0.00

2010205

  委员视察

943,250.00

0.00

943,250.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

24,670.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

24,670.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

24,670.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,305,229.34

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4,305,229.34

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4,305,229.34

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

377,327.59

377,327.59

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

377,327.59

377,327.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

255,005.56

255,005.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

122,322.03

122,322.03

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

365,152.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

365,152.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

365,152.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决05

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出

其他资本性支出对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

小计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

5960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

合计

15,445,555.48

5,849,380.38

3,530,867.17

1,166,240.00

432,483.00

719,790.21

0.00

0.00

0.00

4,500,540.44

293,050.81

82,263.00

0.00

0.00

1,705.67

45,260.64

56,974.32

70,757.00

6,682.95

1,340,350.42

0.00

6,430.00

0.00

1,003,491.78

73,181.00

26,268.00

0.00

0.00

0.00

81,328.91

0.00

32,894.00

54,110.00

1,292,898.94

0.00

0.00

32,893.00

5,058,884.66

720,268.40

3,584,960.94

0.00

388,503.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,750.00 0.00 36,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

201

一般公共服务支出

10,373,176.55

5,472,052.79

3,530,867.17

1,166,240.00

432,483.00

342,462.62

0.00

0.00

0.00

4,475,870.44

293,050.81

82,263.00

0.00

0.00

1,705.67

45,260.64

56,974.32

70,757.00

6,682.95

1,340,350.42

0.00

6,430.00

0.00

1,003,491.78

48,511.00

26,268.00

0.00

0.00

0.00

81,328.91

0.00

32,894.00

54,110.00

1,292,898.94

0.00

0.00

32,893.00

388,503.32

0.00

0.00

0.00

388,503.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,750.00 0.00 36,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20102

政协事务

10,373,176.55

5,472,052.79

3,530,867.17

1,166,240.00

432,483.00

342,462.62

0.00

0.00

0.00

4,475,870.44

293,050.81

82,263.00

0.00

0.00

1,705.67

45,260.64

56,974.32

70,757.00

6,682.95

1,340,350.42

0.00

6,430.00

0.00

1,003,491.78

48,511.00

26,268.00

0.00

0.00

0.00

81,328.91

0.00

32,894.00

54,110.00

1,292,898.94

0.00

0.00

32,893.00

388,503.32

0.00

0.00

0.00

388,503.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,750.00 0.00 36,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010201

  行政运行

8,168,313.55

5,472,052.79

3,530,867.17

1,166,240.00

432,483.00

342,462.62

0.00

0.00

0.00

2,307,757.44

112,518.01

0.00

0.00

0.00

1,705.67

45,260.64

56,974.32

70,757.00

6,682.95

462,136.00

0.00

6,430.00

0.00

47,500.00

0.00

26,268.00

0.00

0.00

0.00

81,328.91

0.00

32,894.00

31,510.00

1,292,898.94

0.00

0.00

32,893.00

388,503.32

0.00

0.00

0.00

388,503.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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2010202

  一般行政管理事务

141,613.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104,863.00

0.00

82,263.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,750.00 0.00 36,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010204

  政协会议

820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

820,000.00

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0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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2010205

  委员视察

943,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

943,250.00

63,884.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

776,233.42

0.00

0.00

0.00

103,131.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010206

  参政议政

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

68,432.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,708.00

0.00

0.00

0.00

32,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010299

  其他政协事务支出

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

48,216.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,273.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

205

教育支出

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20508

进修及培训

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050803

  培训支出

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208

社会保障和就业支出

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,305,229.34

720,268.40

3,584,960.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805

行政事业单位离退休

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,305,229.34

720,268.40

3,584,960.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,305,229.34

720,268.40

3,584,960.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

377,327.59

377,327.59

0.00

0.00

0.00

377,327.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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21005

医疗保障

377,327.59

377,327.59

0.00

0.00

0.00

377,327.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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2100501

  行政单位医疗

255,005.56

255,005.56

0.00

0.00

0.00

255,005.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

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0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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2100503

  公务员医疗补助

122,322.03

122,322.03

0.00

0.00

0.00

122,322.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

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0.00

0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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221

住房保障支出

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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365,152.00

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22102

住房改革支出

365,152.00

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365,152.00

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365,152.00

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2210201

  住房公积金

365,152.00

0.00

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365,152.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

365,152.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

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0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表为自动生成表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决05-1

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出

其他资本性支出对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

小计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出

栏次

1

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5960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

合计

13,240,692.48

5,849,380.38

3,530,867.17

1,166,240.00

432,483.00

719,790.21

0.00

0.00

0.00

2,332,427.44

112,518.01

0.00

0.00

0.00

1,705.67

45,260.64

56,974.32

70,757.00

6,682.95

462,136.00

0.00

6,430.00

0.00

47,500.00

24,670.00

26,268.00

0.00

0.00

0.00

81,328.91

0.00

32,894.00

31,510.00

1,292,898.94

0.00

0.00

32,893.00

5,058,884.66

720,268.40

3,584,960.94

0.00

388,503.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

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201

一般公共服务支出

8,168,313.55

5,472,052.79

3,530,867.17

1,166,240.00

432,483.00

342,462.62

0.00

0.00

0.00

2,307,757.44

112,518.01

0.00

0.00

0.00

1,705.67

45,260.64

56,974.32

70,757.00

6,682.95

462,136.00

0.00

6,430.00

0.00

47,500.00

0.00

26,268.00

0.00

0.00

0.00

81,328.91

0.00

32,894.00

31,510.00

1,292,898.94

0.00

0.00

32,893.00

388,503.32

0.00

0.00

0.00

388,503.32

0.00

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20102

政协事务

8,168,313.55

5,472,052.79

3,530,867.17

1,166,240.00

432,483.00

342,462.62

0.00

0.00

0.00

2,307,757.44

112,518.01

0.00

0.00

0.00

1,705.67

45,260.64

56,974.32

70,757.00

6,682.95

462,136.00

0.00

6,430.00

0.00

47,500.00

0.00

26,268.00

0.00

0.00

0.00

81,328.91

0.00

32,894.00

31,510.00

1,292,898.94

0.00

0.00

32,893.00

388,503.32

0.00

0.00

0.00

388,503.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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2010201

  行政运行

8,168,313.55

5,472,052.79

3,530,867.17

1,166,240.00

432,483.00

342,462.62

0.00

0.00

0.00

2,307,757.44

112,518.01

0.00

0.00

0.00

1,705.67

45,260.64

56,974.32

70,757.00

6,682.95

462,136.00

0.00

6,430.00

0.00

47,500.00

0.00

26,268.00

0.00

0.00

0.00

81,328.91

0.00

32,894.00

31,510.00

1,292,898.94

0.00

0.00

32,893.00

388,503.32

0.00

0.00

0.00

388,503.32

0.00

0.00

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205

教育支出

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

0.00

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24,670.00

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0.00

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20508

进修及培训

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

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24,670.00

0.00

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2050803

  培训支出

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

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208

社会保障和就业支出

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

4,305,229.34

720,268.40

3,584,960.94

0.00

0.00

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0.00

0.00

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20805

行政事业单位离退休

4,305,229.34

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,305,229.34

720,268.40

3,584,960.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

—— — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — —

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,305,229.34

720,268.40

3,584,960.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

—— — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — —

210

医疗卫生与计划生育支出

377,327.59

377,327.59

0.00

0.00

0.00

377,327.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

—— — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — —

21005

医疗保障

377,327.59

377,327.59

0.00

0.00

0.00

377,327.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

—— — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — —

2100501

  行政单位医疗

255,005.56

255,005.56

0.00

0.00

0.00

255,005.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

—— — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — —

2100503

  公务员医疗补助

122,322.03

122,322.03

0.00

0.00

0.00

122,322.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

—— — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — —

221

住房保障支出

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

—— — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — —

22102

住房改革支出

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

—— — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — —

2210201

  住房公积金

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

—— — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决05-2

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出

其他资本性支出对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

小计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

5960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

合计

2,204,863.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,168,113.00

180,532.80

82,263.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

878,214.42

0.00

0.00

0.00

955,991.78

48,511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,750.00 0.00 36,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

201

一般公共服务支出

2,204,863.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,168,113.00

180,532.80

82,263.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

878,214.42

0.00

0.00

0.00

955,991.78

48,511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,750.00 0.00 36,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20102

政协事务

2,204,863.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,168,113.00

180,532.80

82,263.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

878,214.42

0.00

0.00

0.00

955,991.78

48,511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,750.00 0.00 36,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010202

  一般行政管理事务

141,613.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104,863.00

0.00

82,263.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,750.00 0.00 36,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010204

  政协会议

820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010205

  委员视察

943,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

943,250.00

63,884.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

776,233.42

0.00

0.00

0.00

103,131.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010206

  参政议政

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

68,432.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,708.00

0.00

0.00

0.00

32,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010299

  其他政协事务支出

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

48,216.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,273.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决06

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

资金来源

支出数

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

年初结转和结余

财政拨款

财政专户管理资金

其他资金

合计

财政拨款

财政专户管理资金

其他资金

合计

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:财政拨款结转和结余

小计

财政拨款结转

财政拨款结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

2,204,863.00

0.00

0.00

2,204,863.00

0.00

0.00

2,204,863.00

2,204,863.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,204,863.00

0.00

0.00

2,204,863.00

0.00

0.00

2,204,863.00

2,204,863.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

2,204,863.00

0.00

0.00

2,204,863.00

0.00

0.00

2,204,863.00

2,204,863.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

141,613.00

0.00

0.00

141,613.00

0.00

0.00

141,613.00

141,613.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

820,000.00

0.00

0.00

820,000.00

0.00

0.00

820,000.00

820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

  委员视察

943,250.00

0.00

0.00

943,250.00

0.00

0.00

943,250.00

943,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表为自动生成表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政事业类项目收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决06-1

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

项目代码

项目类别

打捆标识

资金来源

支出数

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

年初结转和结余

财政拨款

财政专户管理资金

其他资金

合计

财政拨款

财政专户管理资金

其他资金

合计

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:财政拨款结转和结余

小计

财政拨款结转

财政拨款结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

2,204,863.00

0.00

0.00

2,204,863.00

0.00

0.00

2,204,863.00

2,204,863.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

 

 

 

2,204,863.00

0.00

0.00

2,204,863.00

0.00

0.00

2,204,863.00

2,204,863.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

 

 

 

2,204,863.00

0.00

0.00

2,204,863.00

0.00

0.00

2,204,863.00

2,204,863.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

一般行政管理事务

 

 

 

141,613.00

0.00

0.00

141,613.00

0.00

0.00

141,613.00

141,613.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

印刷、办公设备采购

M000030011501

其他项目

000

141,613.00

0.00

0.00

141,613.00

0.00

0.00

141,613.00

141,613.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

政协会议

 

 

 

820,000.00

0.00

0.00

820,000.00

0.00

0.00

820,000.00

820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

政协各类会议

M000030011502

其他项目

000

820,000.00

0.00

0.00

820,000.00

0.00

0.00

820,000.00

820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

委员视察

 

 

 

943,250.00

0.00

0.00

943,250.00

0.00

0.00

943,250.00

943,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

委员活动及专项视察

M000030011503

其他项目

000

943,250.00

0.00

0.00

943,250.00

0.00

0.00

943,250.00

943,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

 

 

 

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

各专委会界别委员视察调研

M000030011504

其他项目

000

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

 

 

 

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

自治区专项拨款

M000030011505

其他项目

000

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决07

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金收入

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

15,445,555.48

13,240,692.48

2,204,863.00

0.00

15,445,555.48

13,240,692.48

10,908,265.04

2,332,427.44

2,204,863.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

10,373,176.55

8,168,313.55

2,204,863.00

0.00

10,373,176.55

8,168,313.55

5,860,556.11

2,307,757.44

2,204,863.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

0.00

0.00

0.00

0.00

10,373,176.55

8,168,313.55

2,204,863.00

0.00

10,373,176.55

8,168,313.55

5,860,556.11

2,307,757.44

2,204,863.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

8,168,313.55

8,168,313.55

0.00

0.00

8,168,313.55

8,168,313.55

5,860,556.11

2,307,757.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

141,613.00

0.00

141,613.00

0.00

141,613.00

0.00

0.00

0.00

141,613.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

0.00

0.00

0.00

0.00

820,000.00

0.00

820,000.00

0.00

820,000.00

0.00

0.00

0.00

820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

  委员视察

0.00

0.00

0.00

0.00

943,250.00

0.00

943,250.00

0.00

943,250.00

0.00

0.00

0.00

943,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

24,670.00

0.00

0.00

24,670.00

24,670.00

0.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

24,670.00

0.00

0.00

24,670.00

24,670.00

0.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

24,670.00

0.00

0.00

24,670.00

24,670.00

0.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

4,305,229.34

4,305,229.34

0.00

0.00

4,305,229.34

4,305,229.34

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

4,305,229.34

4,305,229.34

0.00

0.00

4,305,229.34

4,305,229.34

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

4,305,229.34

4,305,229.34

0.00

0.00

4,305,229.34

4,305,229.34

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

377,327.59

377,327.59

0.00

0.00

377,327.59

377,327.59

377,327.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

0.00

377,327.59

377,327.59

0.00

0.00

377,327.59

377,327.59

377,327.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.00

255,005.56

255,005.56

0.00

0.00

255,005.56

255,005.56

255,005.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

0.00

122,322.03

122,322.03

0.00

0.00

122,322.03

122,322.03

122,322.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

365,152.00

0.00

0.00

365,152.00

365,152.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

365,152.00

0.00

0.00

365,152.00

365,152.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

365,152.00

0.00

0.00

365,152.00

365,152.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决08

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出

其他资本性支出对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

小计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

5960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

合计

15,445,555.48

5,849,380.38

3,530,867.17

1,166,240.00

432,483.00

719,790.21

0.00

0.00

0.00

4,500,540.44

293,050.81

82,263.00

0.00

0.00

1,705.67

45,260.64

56,974.32

70,757.00

6,682.95

1,340,350.42

0.00

6,430.00

0.00

1,003,491.78

73,181.00

26,268.00

0.00

0.00

0.00

81,328.91

0.00

32,894.00

54,110.00

1,292,898.94

0.00

0.00

32,893.00

5,058,884.66

720,268.40

3,584,960.94

0.00

388,503.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,750.00 0.00 36,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

201

一般公共服务支出

10,373,176.55

5,472,052.79

3,530,867.17

1,166,240.00

432,483.00

342,462.62

0.00

0.00

0.00

4,475,870.44

293,050.81

82,263.00

0.00

0.00

1,705.67

45,260.64

56,974.32

70,757.00

6,682.95

1,340,350.42

0.00

6,430.00

0.00

1,003,491.78

48,511.00

26,268.00

0.00

0.00

0.00

81,328.91

0.00

32,894.00

54,110.00

1,292,898.94

0.00

0.00

32,893.00

388,503.32

0.00

0.00

0.00

388,503.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,750.00 0.00 36,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20102

政协事务

10,373,176.55

5,472,052.79

3,530,867.17

1,166,240.00

432,483.00

342,462.62

0.00

0.00

0.00

4,475,870.44

293,050.81

82,263.00

0.00

0.00

1,705.67

45,260.64

56,974.32

70,757.00

6,682.95

1,340,350.42

0.00

6,430.00

0.00

1,003,491.78

48,511.00

26,268.00

0.00

0.00

0.00

81,328.91

0.00

32,894.00

54,110.00

1,292,898.94

0.00

0.00

32,893.00

388,503.32

0.00

0.00

0.00

388,503.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,750.00 0.00 36,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010201

  行政运行

8,168,313.55

5,472,052.79

3,530,867.17

1,166,240.00

432,483.00

342,462.62

0.00

0.00

0.00

2,307,757.44

112,518.01

0.00

0.00

0.00

1,705.67

45,260.64

56,974.32

70,757.00

6,682.95

462,136.00

0.00

6,430.00

0.00

47,500.00

0.00

26,268.00

0.00

0.00

0.00

81,328.91

0.00

32,894.00

31,510.00

1,292,898.94

0.00

0.00

32,893.00

388,503.32

0.00

0.00

0.00

388,503.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010202

  一般行政管理事务

141,613.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104,863.00

0.00

82,263.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,750.00 0.00 36,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010204

  政协会议

820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010205

  委员视察

943,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

943,250.00

63,884.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

776,233.42

0.00

0.00

0.00

103,131.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010206

  参政议政

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

68,432.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,708.00

0.00

0.00

0.00

32,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010299

  其他政协事务支出

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

48,216.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,273.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

205

教育支出

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20508

进修及培训

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050803

  培训支出

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208

社会保障和就业支出

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,305,229.34

720,268.40

3,584,960.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805

行政事业单位离退休

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,305,229.34

720,268.40

3,584,960.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4,305,229.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,305,229.34

720,268.40

3,584,960.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

377,327.59

377,327.59

0.00

0.00

0.00

377,327.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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21005

医疗保障

377,327.59

377,327.59

0.00

0.00

0.00

377,327.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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2100501

  行政单位医疗

255,005.56

255,005.56

0.00

0.00

0.00

255,005.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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2100503

  公务员医疗补助

122,322.03

122,322.03

0.00

0.00

0.00

122,322.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

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0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221

住房保障支出

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102

住房改革支出

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201

  住房公积金

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

365,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决08-2

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出

其他资本性支出对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

小计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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15

16

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18

19

20

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23

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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

5960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

合计

2,204,863.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,168,113.00

180,532.80

82,263.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

878,214.42

0.00

0.00

0.00

955,991.78

48,511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,750.00 0.00 36,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

201

一般公共服务支出

2,204,863.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,168,113.00

180,532.80

82,263.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

878,214.42

0.00

0.00

0.00

955,991.78

48,511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,750.00 0.00 36,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20102

政协事务

2,204,863.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,168,113.00

180,532.80

82,263.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

878,214.42

0.00

0.00

0.00

955,991.78

48,511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,750.00 0.00 36,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010202

  一般行政管理事务

141,613.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104,863.00

0.00

82,263.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,750.00 0.00 36,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010204

  政协会议

820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010205

  委员视察

943,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

943,250.00

63,884.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

776,233.42

0.00

0.00

0.00

103,131.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010206

  参政议政

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

68,432.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,708.00

0.00

0.00

0.00

32,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010299

  其他政协事务支出

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

48,216.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,273.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

资产负债简表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决12

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

行政单位

行次

年初数

年末数

事业单位

行次

年初数

年末数

企业化管理事业单位

行次

年初数

年末数

民间非营利组织

行次

年初数

年末数

栏次

 

1

2

栏次

 

3

4

栏次

 

5

6

栏次

 

7

8

一、资产合计

1

9,144,155.11

9,350,682.34

一、资产合计

51

0.00

0.00

一、资产合计

101

0.00

0.00

一、资产合计

151

0.00

0.00

    流动资产

2

97,361.06

267,138.29

    流动资产

52

0.00

0.00

    流动资产

102

0.00

0.00

    流动资产

152

0.00

0.00

      库存现金

3

0.00

0.00

      库存现金

53

0.00

0.00

      货币资金

103

0.00

0.00

      货币资金

153

0.00

0.00

      银行存款

4

89,427.26

85,488.29

      银行存款

54

0.00

0.00

      短期投资

104

0.00

0.00

      短期投资

154

0.00

0.00

      财政应返还额度

5

0.00

0.00

      短期投资

55

0.00

0.00

      应收票据

105

0.00

0.00

      应收款项

155

0.00

0.00

      应收账款

6

0.00

0.00

      财政应返还额度

56

0.00

0.00

      应收账款

106

0.00

0.00

      预付账款

156

0.00

0.00

      预付账款

7

0.00

0.00

      应收票据

57

0.00

0.00

      应收补贴款

107

0.00

0.00

      存货

157

0.00

0.00

      其他应收款

8

7,933.80

181,650.00

      应收账款

58

0.00

0.00

      存货

108

0.00

0.00

      其他流动资产

158

0.00

0.00

      存货

9

0.00

0.00

      预付账款

59

0.00

0.00

      其他流动资产

109

0.00

0.00

  长期投资

159

0.00

0.00

    固定资产

10

9,046,794.05

9,083,544.05

      其他应收款

60

0.00

0.00

    长期投资

110

0.00

0.00

  固定资产原价

160

0.00

0.00

      固定资产原价

11

9,046,794.05

9,083,544.05

      存货

61

0.00

0.00

    固定资产原价

111

0.00

0.00

      减:累计折旧

161

0.00

0.00

      减:固定资产累计折旧

12

0.00

0.00

      其他流动资产

62

0.00

0.00

      减:累计折旧

112

0.00

0.00

    固定资产净值

162

0.00

0.00

    在建工程

13

0.00

0.00

    长期投资

63

0.00

0.00

    固定资产净值

113

0.00

0.00

  在建工程

163

0.00

0.00

    无形资产

14

0.00

0.00

    固定资产

64

0.00

0.00

      减:固定资产减值准备

114

0.00

0.00

  文物文化资产

164

0.00

0.00

      无形资产原价

15

0.00

0.00

      固定资产原价

65

0.00

0.00

    固定资产净额

115

0.00

0.00

    无形资产

165

0.00

0.00

      减:累计摊销

16

0.00

0.00

      减:累计折旧

66

0.00

0.00

    工程物资

116

0.00

0.00

    固定资产清理

166

0.00

0.00

    待处理财产损溢

17

0.00

0.00

    在建工程

67

0.00

0.00

    在建工程

117

0.00

0.00

    受托代理资产

167

0.00

0.00

    政府储备物资

18

0.00

0.00

    无形资产

68

0.00

0.00

    固定资产清理

118

0.00

0.00

    其他

168

0.00

0.00

    公共基础设施

19

0.00

0.00

      无形资产原价

69

0.00

0.00

    待处理固定资产净损失

119

0.00

0.00

 

169

 

 

      公共基础设施原价

20

0.00

0.00

      减:累计摊销

70

0.00

0.00

    无形资产

120

0.00

0.00

 

170

 

 

      减:公共基础设施累计折旧

21

0.00

0.00

    待处置资产损溢

71

0.00

0.00

    递延税款借项

121

0.00

0.00

 

171

 

 

    公共基础设施在建工程

22

0.00

0.00

    其他

72

0.00

0.00

    其他

122

0.00

0.00

 

172

 

 

    受托代理资产

23

0.00

0.00

 

73

 

 

 

123

 

 

 

173

 

 

二、负债合计

24

97,361.06

267,138.29

二、负债合计

74

0.00

0.00

二、负债合计

124

0.00

0.00

二、负债合计

174

0.00

0.00

    流动负债

25

97,361.06

267,138.29

    流动负债

75

0.00

0.00

    流动负债

125

0.00

0.00

    流动负债

175

0.00

0.00

      应缴财政款

26

0.00

0.00

      短期借款

76

0.00

0.00

      短期借款

126

0.00

0.00

      短期借款

176

0.00

0.00

      应缴税费

27

4,774.48

6,140.77

      应缴税费

77

0.00

0.00

      应付票据

127

0.00

0.00

      应付款项

177

0.00

0.00

      应付职工薪酬

28

0.00

0.00

      应缴国库款

78

0.00

0.00

      应付账款

128

0.00

0.00

      应付工资

178

0.00

0.00

      应付账款

29

92,586.58

260,997.52

      应缴财政专户款

79

0.00

0.00

      应付工资

129

0.00

0.00

      应交税金

179

0.00

0.00

      应付政府补贴款

30

0.00

0.00

      应付职工薪酬

80

0.00

0.00

      应付福利费

130

0.00

0.00

      其他流动负债

180

0.00

0.00

      其他应付款

31

0.00

0.00

      应付票据

81

0.00

0.00

      应交税金

131

0.00

0.00

    长期负债

181

0.00

0.00

      一年内到期的非流动负债

32

0.00

0.00

      应付账款

82

0.00

0.00

      其他流动负债

132

0.00

0.00

      长期借款

182

0.00

0.00

    长期应付款

33

0.00

0.00

      预收账款

83

0.00

0.00

    长期负债

133

0.00

0.00

      长期应付款

183

0.00

0.00

    受托代理负债

34

0.00

0.00

      其他应付款

84

0.00

0.00

    递延税款贷项

134

0.00

0.00

      其他长期负债

184

0.00

0.00

 

35

 

 

      其他流动负债

85

0.00

0.00

    其他

135

0.00

0.00

    受托代理负债

185

0.00

0.00

 

36

 

 

    长期借款

86

0.00

0.00

 

136

 

 

 

186

 

 

 

37

 

 

    长期应付款

87

0.00

0.00

三、少数股东权益

137

0.00

0.00

 

187

 

 

 

38

 

 

 

88

 

 

 

138

 

 

 

188

 

 

三、净资产合计

39

9,046,794.05

9,083,544.05

三、净资产合计

89

0.00

0.00

四、所有者权益合计

139

0.00

0.00

三、净资产合计

189

0.00

0.00

    财政拨款结转

40

0.00

0.00

    事业基金

90

0.00

0.00

    实收资本(股本)

140

0.00

0.00

    非限定性净资产

190

0.00

0.00

    财政拨款结余

41

0.00

0.00

    非流动资产基金

91

0.00

0.00

      其中:国家资本

141

0.00

0.00

    限定性净资产

191

0.00

0.00

    其他资金结转结余

42

0.00

0.00

    专用基金

92

0.00

0.00

    资本公积

142

0.00

0.00

 

192

 

 

      其中:项目结转

43

0.00

0.00

      修购基金

93

0.00

0.00

    盈余公积

143

0.00

0.00

 

193

 

 

    资产基金

44

9,046,794.05

9,083,544.05

      职工福利基金

94

0.00

0.00

    未分配利润

144

0.00

0.00

 

194

 

 

    待偿债净资产

45

0.00

0.00

      其他专用基金

95

0.00

0.00

 

145

 

 

 

195

 

 

 

46

 

 

    财政补助结转

96

0.00

0.00

 

146

 

 

资产总计

196

9,144,155.11

9,350,682.34

 

47

 

 

    财政补助结余

97

0.00

0.00

 

147

 

 

负债总计

197

97,361.06

267,138.29

 

48

 

 

    非财政补助结转

98

0.00

0.00

 

148

 

 

净资产总计

198

9,046,794.05

9,083,544.05

 

49

 

 

    非财政补助结余

99

0.00

0.00

 

149

 

 

 

199

 

 

 

50

 

 

    其他净资产

100

0.00

0.00

 

150

 

 

国有资产总量

200

9,046,794.05

9,083,544.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政专户管理资金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决11

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金收入

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决09

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金收入

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决10

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出

其他资本性支出对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

小计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出

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5960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决10-1

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出

其他资本性支出对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

小计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出

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5960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决10-2

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出

其他资本性支出对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

小计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出

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2015年巴州政协财政拨款三公经费支出表及说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

巴州政协

1319166.94

 

26,268

26,268

 

1292898.94

1292898.94

 

 

 

 

1292898.94

1292898.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:2015年巴州政协公务接待次数8次,公务接待45人,接待费支出26268元。2005年巴州政协无出国考察,未购置公务用车。

 

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